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答疑老师:曹老师CPA
亲,计入营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
a重新开具发票 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不能确定的可以评估入账 查看全部回复
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答疑老师:许老师
少计提了补提 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
开票税金多还是申报税金多? 查看全部回复
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算 查看全部回复
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借:费用或者成本 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
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开具红字信息表,由销售方开具红字发票,当期做进项税额转出处理。 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,实务中金额不大的话,可以在下次调整单价,把差额部分调整过来。 查看全部回复
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你好,是否算实收资本,要单位谈论决策来决定,是否是老板代垫,是否需要再从公司还款给老板,都需要确认。 查看全部回复
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附件数量,就是看实际附了记账单据(所有单据都算) 查看全部回复
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你好,如果单位以此项业务为主要经营收入,计入主营业务收入,如果不是,计入其他业务收入。 查看全部回复
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管理费用办公费 查看全部回复
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就是按照财务制度应该有什么附件,就按照这个看缺不缺 查看全部回复
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答疑老师:patience
这个分情况的,如果付款了,确定开发票了,凭证后面需要附上,但有的时候,付款和收到发票不是同时发生的,有的做两笔分录,原始附件分别附在凭证后面。如果付款了,确定不开发票,就不用附发票了,根据银行付款凭证直接计入相关费用和成本,汇算清缴的时候调出。 查看全部回复
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报销款走现金或者银行存款都行,建议走银行存款 查看全部回复
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你好,要看是否为合理损耗,合理损耗不需要处理。 非合理损耗需要查找原因。 企业的合理损耗可以在年末时,直接计入管理费用处理。 查看全部回复
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1、如果7月份已经计入费用,10月份收到发票附在后面可以不用单独补录分录。2、21年财务费用已经记账,如果发票金额和财务费用金额一致,也可以直接附在12月份手续费凭证后留存备查,无需单独补录分录 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai其他应付款-老板 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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