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答疑老师:Leaf
做无形资产退回账务调整,进项税额转出处理,同时把之前摊销冲回 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
看下原因,如果是计提多了,就负数冲回 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
按照受益期,可以摊销 查看全部回复
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开的发票是与你的主营业务相关的成本或费用嘛? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不用 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不用,用新户名,老户名备注到新户名后就好 查看全部回复
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具体什么性质的收入? 查看全部回复
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要 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
付款时 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王晓杰老师
你把后面的那张凭证也拍一下 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
对方单位计提的暂估与你们无关。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
借,应交税费应交增值税销项 dai,应交税费应交增值税进项 dai,应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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交易价格要在商品和积分的单独售价中进行分摊,按照分摊后的金额计入收入和合同负债 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
要保证2022年的期初数与2021年审计报表的期末数据一致,需要返回到2021年12月去调整;日常工作中,有企业是直接在3月进行调账的,对外报送报表的时候直接更改报表期初数据。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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