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答疑老师:甘老师
小微企业企业所得税年应纳税所得额100万元以内综合税率2.5%(应纳税所得额减按12.5%计算,税率20%),100-300万元综合税率5%(应纳税所得额减按25%计算,税率20%) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
因为搞不清你们当地的行业所得税率 所以是倒算的 你这个肯定没有采用五级超额累进税率-速算扣除数的方法 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的,纳税人提供修理修配劳务,一般纳税人增值税税率是13%,修理修配,是指受托对损伤和丧失功能的货物进行修复,使其恢复原状和功能的业务。 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,需要打印完税证明,上面税费情况完整些。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
就是你取得的专票,有一张被对方冲红了 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
正常应该是去大厅同步修改的 查看全部回复
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季度申报的现金流量表中的本年累计数是上季度+本季度合计 查看全部回复
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你好,需要申报 查看全部回复
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供应商那边应该是有一定的留抵发票 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
收入和费用都是填报1-6月累计的 查看全部回复
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营业外收入——税费减免 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
更正申报就会退回了 查看全部回复
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年初数怎么会是负的呢 查看全部回复
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印花税是按次申报 查看全部回复
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行政事业性收费收入-城镇垃圾处理费,计税依据填写单位职工人数,然后提交申报 查看全部回复
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生产金额?可否截图看一下 查看全部回复
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您好,申报表上应交增值税不可以出负数负数的是通过不了的。两种处理方式,一种是和你们税管员沟通让他在后台给你比对通过,第二种的话就这里填写零,等什么时候有专票收入的时候再抵减,这两种方式都需要事先和专管员沟通一下 查看全部回复
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是的,税号开错了需要重新开具,原发票退给对方 查看全部回复
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首先你看下税务局有没有给你核定印花税税种,其次看下是按月申报还是按季度申报,然后去我要申报中,搜索框???搜索印花税,先做印花税的信息采集,勾选申报区间按月或者按季度,填写采集表最后在申报即可 查看全部回复
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答疑老师:许老师
没有核定季报的印花税税种。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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