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答疑老师:andy老师
按照专管员说的补缴税款就好了 查看全部回复
问答已结束!
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按照应纳税所得额*25%-应纳税所得额*优惠后的税负 查看全部回复
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因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,2021年10月征期截止是10月26日 查看全部回复
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如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
按照实际缴纳的企业所得税计算,也就是减免后的 查看全部回复
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增值税可以参考你们的历史增值税税负去大概估算一下 查看全部回复
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你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
需要把税务局核定的税种都申报了 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是的,就是这个数 查看全部回复
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也需要填写财务报表 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
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具体什么费用呢? 查看全部回复
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企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
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如果企业没有消费税的话,那附加税的计税依据是缴纳的增值税税额 企业所得税则不是根据增值税 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
本季度累积数 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
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可以直接更正 查看全部回复
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是小微企业吗 查看全部回复
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