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答疑老师:大宁老师
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问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
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增值税可以参考你们的历史增值税税负去大概估算一下 查看全部回复
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红字信息表开成功了, 在附表2,第20行填写 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
对的 查看全部回复
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销项税额=不含税收入*税率计算的 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
购买方认证了吗 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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需要把税务局核定的税种都申报了 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
一般纳税人缴交增值税,简单说,是销项税一进项税。开13%的票,只是增加销项税,进项税你是不清楚的。所以不能说亏 查看全部回复
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属于正常损失,不做进项税额转出 查看全部回复
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这个没有标准,你可以用白纸打印,然后去调整 查看全部回复
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可以将发票红冲 查看全部回复
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例如,销售1000元的手机,赠送200元的充电宝,开发票时,手机 1000 充电宝 200.折扣200 查看全部回复
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小规模季度收入不超过45万,开普票免征增值税 查看全部回复
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开票金额多于银行转入金额嘛? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
小规模不能开九个点税率的发票 查看全部回复
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需要缴纳增值税 附加税 个人所得税 企业所得税印花税 查看全部回复
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有问题 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,你取得的增值税专用发票可以抵扣。但有些不能抵扣,不能抵扣的你对照这个 查看全部回复
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公众号:会计宝
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