登录/注册
答疑老师:橘子
同学,这要看你的税率是多少,每张不含税金额不能超过10万 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4656 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
没有导出的功能,因为很多 查看全部回复
浏览:11251 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
这个在附表二进项税额转出里面填写 查看全部回复
浏览:4204 0赞 0评论 收藏
答疑老师:莹老师
可以。销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。 查看全部回复
浏览:7742 0赞 0评论 收藏
答疑老师:张瑞峰
可以抵扣进项税额 查看全部回复
浏览:4540 0赞 0评论 收藏
答疑老师:筱粒老师
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
浏览:5016 0赞 0评论 收藏
这个如果差的不多问题不大,你要是差的太多肯定不行 查看全部回复
浏览:8099 0赞 0评论 收藏
允许退还的增量留底税额=增量留底税额*进项构成比例*60% 查看全部回复
浏览:3751 0赞 0评论 收藏
如果免交增值税,是不用交附加税的。 查看全部回复
浏览:4124 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
你按照税务要求申请就可以 查看全部回复
浏览:5754 0赞 0评论 收藏
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
浏览:6261 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小福老师
同学 你好 查看全部回复
浏览:10598 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小梦老师
可以开具普票 查看全部回复
浏览:8169 0赞 0评论 收藏
是的哈 查看全部回复
浏览:4668 0赞 0评论 收藏
请问是什么业务呢 查看全部回复
浏览:4003 0赞 0评论 收藏
不能抵扣 查看全部回复
浏览:5425 0赞 0评论 收藏
不论是哪个付的,招待费的进项都是不能抵扣的 查看全部回复
浏览:3633 0赞 0评论 收藏
答疑老师:清岚
如果不更改年报,只是调整报表话也可以,不过后期税务局查到的话,可能会涉及罚款和滞纳金 查看全部回复
浏览:4733 0赞 0评论 收藏
可以让对方提供盖章复印件做账报税 查看全部回复
浏览:4000 0赞 0评论 收藏
您如果上月已经交过了就不用填写的 查看全部回复
浏览:3611 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载