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答疑老师:悠悠老师
在电子税务局。先申请核定票种。确定后申请数量。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你直接开6000的红字发票就可以,按照价税合计6000开 查看全部回复
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如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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增值税申报表吗? 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看全部回复
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预收的是什么款,业务是什么 查看全部回复
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登陆电子税局,点击发票核定,然后填写信息申请。每个地方电子税局可能有差异,你可以打当地12366问问 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
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电子普票是开的什么项目? 查看全部回复
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一般销售货物不开票,但是确认无票收入缴纳税款了,一般是不处罚的 查看全部回复
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直接在申报信息查询里面查,如果操作没有问题,那就是系统问题了,你得找客服 查看全部回复
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只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
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你按照应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵,你想缴纳多少增值税,你就找多少进项。提醒你一句:你能找到的进项不一定是你算出来的 查看全部回复
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增值税、城建税、附加税、所得税、个税、印花税以及税局核定的其他税种 查看全部回复
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如果是销售方申请的红字信息表在显示审核通过后~发票填开~增值税专用发票填开~点击上方红字~选择导入网络下载红字发票信息表~选中已审核通过的信息表之后~点击选择~检查票面信息无误~打印 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
退回重开 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人? 你们有没有免税业务? 你们是什么行业? 开的都是都是税率的发票? 开的专票还是普票? 有没有红冲发票? 有没有未开票收入? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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