登录/注册
答疑老师:周老师
进项税是依据你取得的进项发票计算的 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5709 0赞 0评论 收藏
答疑老师:xinyue
40%扣除的是展业成本。 查看全部回复
浏览:4302 0赞 0评论 收藏
可以抵扣的。 查看全部回复
浏览:22335 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
比如你本月开票50万,销售额就填50万,预征率2% 查看全部回复
浏览:3926 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
如果发票开错了退回冲开 查看全部回复
浏览:5793 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
电子税务局里操作即可,现在基本不需要什么资料了,看审核结果 查看全部回复
浏览:4188 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
这种情况只能你们双方好好协商 查看全部回复
浏览:6514 0赞 0评论 收藏
用于集体福利,个人消费的项目不得抵扣进项税 查看全部回复
浏览:7698 0赞 0评论 收藏
塑料制品*保温箱 查看全部回复
浏览:7729 0赞 0评论 收藏
答疑老师:筱粒老师
具体是哪几种方法? 查看全部回复
浏览:4429 0赞 0评论 收藏
申报表上的已开票金额数据按开票系统统计数据填写就好 查看全部回复
浏览:6088 0赞 0评论 收藏
专票的话,对方没有认证你们自己开红字发票信息表,然后自己开红字发票就行 查看全部回复
浏览:5175 0赞 0评论 收藏
可以开专票 查看全部回复
浏览:5516 0赞 0评论 收藏
记入到固定资产里面 查看全部回复
浏览:5838 0赞 0评论 收藏
答疑老师:若鱼老师
小规模纳税人出租房屋的租金发票增值税征收率应该是按照5%开具。 查看全部回复
浏览:12569 0赞 0评论 收藏
答疑老师:揭老师
开票金额不含税价9%的销项税额 减去挂靠老板提供的进项税额 算出应缴纳的增值税 根据增值税算出附加税 最后再加上开票金额万分之三的印花税 查看全部回复
浏览:5837 0赞 0评论 收藏
对的,当月退回来了作废就行 查看全部回复
浏览:4181 0赞 0评论 收藏
最多可以开11300 查看全部回复
浏览:4264 0赞 0评论 收藏
填 查看全部回复
浏览:4871 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Amy老师
11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
浏览:5952 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载