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答疑老师:云峰老师
你好同学 把所有的扣除都用上。 然后看,在总额所得里扣除省税,还是在经营所得里扣除省税,就可以 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你是在同一个个体户申报的工资和经营所得吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
A107010《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
符合增值税的免税条件的话还可以免税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不免征增值税 查看全部回复
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你们是季度申报还是月度申报? 查看全部回复
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是自产自销么 查看全部回复
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登录个税申报系统 查看全部回复
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什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
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是提供加工服务还是销售货物 查看全部回复
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是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
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你们是公司分红给合伙企业是吗? 查看全部回复
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什么所得税申报?经营所得么? 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
不能再享受了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
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主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
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你是说免什么税款呢? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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登录后,点击上方【经营所得】进入申报界面。点击左侧【预缴纳税申报】进入界面。如实填报经营情况数据。点击下方对应投资者的姓名,进入预缴申报编辑页面。 点击“十三、减免税额”右侧的图标进入减免扣除明细界面,选择“减免事项”取得的四业所得暂不征收个人所得税。 查看全部回复
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你如果设立小规模纳税人的公司的话,增值税正常是3%,现在优惠税率1%,如果月度收入不超10万季度不超30万的话免增值税。 附加税(城建、教育附加、地方教育附加)地区不同税率不同,大概是增值税的10%左右,是按照实际应交的增值税计算,增值税免交的话,这个也免 企业所得税,正常是利润的25%,如果属于小微企业的话,实际税负是利润的5% 查看全部回复
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