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税务评估核查2022年增值税销项税和进项税转出,要补2022年的收入和销项税,以及免税收入的进项税转出,评估科出具文书后2025年9月在税务局填了2022年的增值税申报表交了税和滞纳金,但是这个申报表只是为了把税交了,不能和当时2022年12月的增值税申报表相关联,由于企业是出口退税企业,不能更正增值税纳税申报表,2025年9月补缴的收入、销项税、进项税转出如何入账?2025年9月所属期的增值税申报表如何填写才能让9月申报表与账目一致?#其他行业#
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我司即将出口一票货物,此票货物我司进口时无需缴纳税款,税金由发货人承担。请问我司加工后复出口,在次月开票确认收入,可以开0税率普票申报免税吗?会增加公司季度和年度的所得税吗?#其他行业#
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购入免税伴生金,再销售可以开免税发票吗#其他行业#
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我们是外贸出口企业,我们的客户A有时会通过其他公司B付款,我们做的合同和报关单的抬头都是B, 我们在开出口免税发票时,购买方抬头是写B公司吗? 我们发票抬头开的A公司,会有什么影响?#其他行业#
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老师,一季度红冲了5万的免税发票,实际一季度开票45万,增值税申报时税务要求按照45万申报,但是账务处理时没有减去5万红冲发票,按照45万做账,已经申报了所得,现在应该怎么补救处理。#其他行业#
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老师,我们一季度红冲了以前的免税发票,增值税申报时还是按照实际开票金额申报的,没有减去免税开票金额,做账时的营业收入也是按照实际金额,没有减去免税金额,这种做法对不对#其他行业#
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