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答疑老师:杨老师.
借:管理费用 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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需要看负数的原因,如果是应该做其他应收款的项目做到了其他应付,就从其他应付转其他应收款就可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
要的 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税 应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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计入销售费用, 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
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你好,请问具体什么问题? 查看全部回复
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提取现金:借:库存现金dai:银行存款 现金购买或者支付费用借:工程施工(属于项目成本的)或者费用类的科目dai:库存现金 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借,其他应收款,dai银行存款。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般是申报缴纳的税款金额 查看全部回复
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去当地的医疗保障局 查看全部回复
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你们有所得的话这个没办法避免的 查看全部回复
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税款缴纳 查看全部回复
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特别的行业是有的 查看全部回复
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报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
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你们有营业外收入这个科目吗,如果没有可以计入其他收入,这个科目 查看全部回复
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你好,请问具体有什么问题? 查看全部回复
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借:利润分配 dai:短期借款 查看全部回复
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这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
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这个没有时间的要求 查看全部回复
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