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答疑老师:哈哈老师
当初支付押金的时候 借其他应收款 dai银行存款 水电费发票来了 借管理费用 dai其他应付款 最后借其他应付款 dai其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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建议还是分开打印,别打印一张纸上 查看全部回复
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记入制造费用 查看全部回复
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这个按理来说是需要按照工资薪金申报的,每个月工资不可能是一样的,所以有可能这么申报不太合理 查看全部回复
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属于期间费用 查看全部回复
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只要报销费用 开具发票 管理现金 登记现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
可以下个月根据实际情况调整 查看全部回复
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电子发票的只能开红字发票 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
本月合计,就是你这个月收入的合计和支出的合计,余额是上个月的余额加上本月增加减去本月减少得出的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
更新改造固定资产,先把固定资产转入在建工程 ,更新改造过程中发生的相关改造支出计入在建工程 ,最后改造升级完成后,再把在建工程转入固定资产,重新估算新的折旧年限,并按照新的账面价值计提折旧 查看全部回复
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您可以把少发放多计提的那部分工资,按照原来的计提分录做红冲就可以 查看全部回复
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您好,您方便说一下具体业务吗? 查看全部回复
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一般预扣预缴时不超4000,减除费用800,(3000/1.01-800)*0.2=434.06元 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
你公司可以和挂靠公司签订分包合同,然后各自做各自的帐,各自报税。 查看全部回复
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如果是正常的业务,建议走对公银行账户 查看全部回复
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您提供客户的真实业务是什么? 查看全部回复
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如果有的话,可以填付款方或收款方的名称 查看全部回复
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您说的是银行日记账吗? 查看全部回复
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按照总额抵扣就行 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是什么原因导致的退税? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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