正在加载...你好,我们是一家空调代理商,我想咨询一下返利应如何进行账务处理?厂家返利会到账到一个专用账户,不能取出,只能进行商品的采购,我想问一下收到返利时怎么进行账务处理?采购商品时返利怎么进行账务处理?厂家返利有一部分是经销商的返利,用于抵商品,返利金额不开票,销售给经销商时我怎么进行账务处理呢?#出纳#
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老师,我咨询一下,因为我之前账务都是按照发票入账的,没有按照仓库入库数据入库。我们是生产企业,原材料入库数据比较多,现在涉及出口退税,我要规范业务,而且我们ERP系统目前新安装维护中,不是专业人员。 1.如果我想按照实际原材料入库单去入库,我要用什么样的单据比较好呢,需要其他各部门配合我提供哪些单据,不能把所有的入库单全部附在凭证里面吧,太多了,太零散了。 2.还要每个月暂估下个月收票红冲吗?这样账务太繁琐了,原材料入库太多了,涉及很多模具材料,不太现实。 3.如果说当月按照材料入库单据入材料,当月开的上月发票还要附在当月吗? 怎么能很好的跟仓库对接数据呢,各部门要提供哪些单据给我入账呢?#出纳#
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老师,我想问一下那个公司注销,假如25年1月份注销,那就是12月份如果还有流水要先做完12月份的账务处理,出最后一次报表再进行注销?如果12月底或1月初要把公司基本账户的钱转出来,那转出来这个流水还需要做账吗?如果是把钱转回法人私户和投资公司对公账户上做账务处理的分录咋写啊?如果是1月份才开始注销是不是要先申报第四季度的企业所得税啊#出纳#
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