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答疑老师:Annina老师
做账要看什么业务,公司的收入的话进主营业务收入或者其他业务收入 查看全部回复
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答疑老师:张老师
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账户余额最低是30万,本金是30万 查看全部回复
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办税人员登自己的电子税务局绑定企业就可以 查看全部回复
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答疑老师:小月老师
小规模纳税人没区别的,他们不能作为进项扣除 查看全部回复
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答疑老师:mila老师
先计入长期待摊费用,然后再按租赁期间摊销 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
可以自己统计,增值税专用发票在勾选平台里可查 查看全部回复
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这个出纳就是公司出纳,审核一般是会计,主管一般就是主管签字 查看全部回复
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捐赠视同销售 查看全部回复
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开负数发票 查看全部回复
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这边建议还是要把每个月的工资表计提和发放的数据一一核对,找出余额的原因 查看全部回复
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答疑老师:清岚
要 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
是什么pk?是你们销售团队哪一方取胜哪一方的奖励吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
请问具体是为什么充值? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
1、打开电脑,在电脑中打开并整理出账单数据信息的形式。2、在电脑上启动启升防伪税控界面系统,选择界面左上角的“批量开票”3、在界面中找到Excel文件选项,点击查看并打开文件4、转到okimport选项并单击“确定导出”按钮5、在新的窗口中选择启升防伪税控接口系统与接口中的表单数据之间的对应关系6、单击“OK”按钮,快速导入表中的数据。7、选择需要拆分的订单和相应的拆分规则,点击“确定拆分”选项 查看全部回复
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借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
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答疑老师:微尘
一般正常的业务是销售价大于采购价,收入和成本的有一个配比,如果您销售价格低于采购价格是明显不正常的情况 查看全部回复
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计提时 借:税金及附加104.4 dai:应交税费—应交车船税104.4 缴纳时 借:应交税费—应交车船税104.4 dai:银行存款104.4 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,快递费计入销售费用就行,不会虚增利润的 查看全部回复
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计提工资社保公积金,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬 支付社保公积金借:应付职工薪酬,其他应收款,dai:银行存款 支付个税借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬,dai:其他应收款,应交税费-应交个人所得税,银行存款 查看全部回复
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