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答疑老师:甘老师
周转材料—包装物 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
管理费用 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
如果属于去年的成本,借利润分配,dai应付账款 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好:1、工资计提时: 借:管理费用/销售费用/开发成本等 dai:应付职工薪酬 2、发放时,代扣代缴个人所得税: 借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税(代扣工资个人所得税) 库存现金/银行存款(此时职工到手的就是已经扣除个税的工资了) 3、缴纳个人所得税时: 借:应交税费——应交个人所得税(代扣工资个人所得税) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
在途物资 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
分录是借:营业外支出 dai:库存商品 -成本价 销售税-销售*13% 查看全部回复
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可能存在时间差异 查看全部回复
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如果是你的收入 借现金等 dai主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交税费-销项税额(一般纳税人) 查看全部回复
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一个意思 查看全部回复
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合同登记簿备案就行 查看全部回复
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借;其他应收款,dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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红冲以前计提的及缴纳附加税就好 查看全部回复
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不入账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般为税收返还,冲减之前交纳的税费 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
先把上学暂估入账的冲红,然后按照发票记账 查看全部回复
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如果已经结转到未交增值税 借银行存款 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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相反 查看全部回复
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可以记到费用里,企业所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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建议更正下 查看全部回复
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