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答疑老师:Yan
分回给投资者 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
是什么业务? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你们现在是要注销吗 查看全部回复
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答疑老师:归老师
借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
收到时借应收票据,到账时dai应收票据 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
固定资产。 查看全部回复
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借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
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根据你开具发票信息,借应收账款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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将认证抵扣金额进项账务调整 借 原材料等负数 借 应交税费-应交增增值税进项税额 查看全部回复
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平时月末结转也可以,年末结转也可以 查看全部回复
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借 应付职工薪酬 4200 dai 银行存款等 4200-409 其他应付款-代垫个人社保 408 查看全部回复
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股权转让所得是以转让价扣除股权原值计算,跟会计处理是没有关系的,会计入账时投资溢价记入资本公积,那原值除实收资本部分还包括记入资本公积溢价的部分 查看全部回复
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答疑老师:木言
一般税负0.8到2之间 查看全部回复
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代收代付吗 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
针对坏账准备的差额做笔分录 查看全部回复
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按照12月资产负债表上的数据填报 查看全部回复
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公众号:会计宝
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