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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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私户收款,属于公司收入的,做收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
屏体你们不是计入固定资产了么,每期的折旧就是它的损耗 查看全部回复
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答疑老师:jessica老师
借:银行存款 dai:预收帐款 查看全部回复
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不能代开13% 查看全部回复
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答疑老师:易老师
有没可能前期账务处理错误 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
在租赁负债下设未确认融资费用科目作为租赁负债的抵减项目,差额确认为未确认融资费用 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
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答疑老师:高老师
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
那你以前年度损益调整dai方在哪里呢 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
老板私户转的,会从公户还给老板吗? 查看全部回复
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只能申报交税了,本月冲红 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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反结账回去做 查看全部回复
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转出未交到未交增值税就可以 查看全部回复
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你在交社保和税务就需要做账的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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