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答疑老师:Annina老师
做其他应收款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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借银行存款9900,dai预收账款9900,借预收账款9900,应收账款20.22,dai主营业务收入9822,应交税费-应交增值税98.22 查看全部回复
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你的业务是什么? 查看全部回复
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属于去年的就做到去年 查看全部回复
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如果买来用,年限超过一年做固定资产 查看全部回复
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材料费用专票不含税,普票含税 查看全部回复
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借库存商品,赠送的,视同销售,借销售费用,dai库存商品,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
原分录怎么做的? 查看全部回复
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借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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答疑老师:张老师
可以盘点,但是对于盘盈盘亏的现金要做相应的调整就可以了 查看全部回复
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如果对方团队是个人分成的需要你方代扣代缴个税 查看全部回复
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可以的,先借应付账款,然后借:其他应付款 dai:应付账款 查看全部回复
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大概率事件会 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
A市场部取消,之前的账也处理了? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果有利润是需要提前法定盈余公积,亏损就不需要了 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借:管理费用5000dai:现金或者银行存款3000dai:其他应付款-老板名字 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
开票的部分是一定要确认收入的,另一部分要不要确认收入需要看你们合同约定 查看全部回复
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应交税费dai方你看下是否是这个月要交的税款 查看全部回复
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答疑老师:M老师
可以凭入库单,暂估入账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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