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答疑老师:高老师
请问具体是为什么充值? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
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答疑老师:微尘
计提时 借:税金及附加104.4 dai:应交税费—应交车船税104.4 缴纳时 借:应交税费—应交车船税104.4 dai:银行存款104.4 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,快递费计入销售费用就行,不会虚增利润的 查看全部回复
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计提工资社保公积金,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬 支付社保公积金借:应付职工薪酬,其他应收款,dai:银行存款 支付个税借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬,dai:其他应收款,应交税费-应交个人所得税,银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
入账按当天汇率入账 查看全部回复
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正常做帐就好 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借款 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
可以的。但是最好:借销售费用蓝字,借销售费用红字。 查看全部回复
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有影响,跨年冲影响当年成本数据 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
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如果退的保证金,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
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可以凭采购协议,支付凭证入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
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借:应收票据 dai:应收账款(主营业务收入、应缴税费-应交增值税) 查看全部回复
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已经开过发票了,再重新开会重复交税的。 查看全部回复
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可以计入长期待摊费用,在受益期内摊销, 查看全部回复
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现在不需要 查看全部回复
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借管理费用/销售费用,dai应付职工薪酬-公积金,借应付职工薪酬-公积金,其他应收款-个人部分,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
不交增值税,农产品免交增值税 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
收到时:借应收票据,dai应收账款 贴现时:借银行存款 财务费用,dai应收票据 查看全部回复
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公众号:会计宝
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