登录/注册
答疑老师:夏老师
奖励相关工作人员时: 借:其他收益 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
浏览:6489 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小小
1、转入固资清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产(原值) 2、出售固定资产价款 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
浏览:4170 0赞 0评论 收藏
收到海关进口关税和增值税的时候,借:应交税费-进口关税 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
浏览:4923 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
发票上开出来税率多少就是多少 查看全部回复
浏览:10458 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
是销售方还是购货方a 查看全部回复
浏览:5140 0赞 0评论 收藏
答疑老师:谭老师
借:费用。 其他应收款。dai:银行存款 查看全部回复
浏览:4907 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Yan
办公用吗? 查看全部回复
浏览:6016 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Amy老师
同笔分录负数表示 查看全部回复
浏览:5406 0赞 0评论 收藏
为什么不做呢 查看全部回复
浏览:7387 0赞 0评论 收藏
是dai方负数吗 查看全部回复
浏览:7467 0赞 0评论 收藏
结转销售成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 企业所得税=企业所得税应纳税所得额×税率 应纳税所得额是根据收入减去成本费用得出 查看全部回复
浏览:4758 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Leaf
把长期待摊费用一次性全部摊销完毕 查看全部回复
浏览:4557 0赞 0评论 收藏
记营业外收入 查看全部回复
浏览:4905 0赞 0评论 收藏
补计提 查看全部回复
浏览:4558 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
例如该员工为管理人员 计提社保费的会计分录 借:管理费用~社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬~工资(应发) dai:其他应付款~社会保险费(个人部分) 银行存款(实发) 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬~社会保险费(单位部分) 其他应付款~社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
浏览:4303 0赞 0评论 收藏
销售费用 查看全部回复
浏览:4871 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
根据发票信息借方成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款 查看全部回复
浏览:5485 0赞 1评论 收藏
如果个人分红涉及代扣个人 计提时 借,利润分配未分配利润 dai,应付股利 dai,应交税费应交个人所得税 发放时 借,应付股利 dai,银行存款 查看全部回复
浏览:3497 0赞 0评论 收藏
个人是个税20%,公司有所得是企业所得税 查看全部回复
浏览:5364 0赞 0评论 收藏
如果你三月份的时候对成本费用进行计提了,四月份收到发票可以把发票附在成本费用凭证后面,如果你三月份没有计提,那在四月份直接做帐就好 查看全部回复
浏览:6007 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载