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答疑老师:小小
印花税是按合同金额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
是购销合同的印花税吗 查看全部回复
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答疑老师:Yan
每月预扣时 (5550+300)*(1-20%)*20% 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
看下以前年度的企业所得税纳税申报表中的纳税调整明细表里的各项 查看全部回复
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年末12月是计提第四季度的,根据第四季度利润表上利润总额*乘以相应税率,如果确实符合小微企业,年应纳税所得额在100万以内,可以按税负2.5%去计算平时预缴的企业所得税 查看全部回复
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期间费用正常填写 查看全部回复
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答疑老师:高老师
录入需要开票的货物名称、数量、销售折扣前的金额,点击上面的折扣,输入折扣率或折扣金额 查看全部回复
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不给开发票的原因是什么呢 查看全部回复
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正常填呀 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是特殊业务可以开3 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
专票还是普票 查看全部回复
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住房还是非住房? 查看全部回复
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不是的 查看全部回复
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冲销多提的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
有分红就需要缴纳股息红利所得税 查看全部回复
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你们卖的设备么 查看全部回复
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答疑老师:小智
不是 查看全部回复
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答疑老师:微尘
没有, 查看全部回复
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如果是劳务,原始凭证应该是劳务发票 查看全部回复
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(一)如果合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; (二)如果合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; (三)如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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