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答疑老师:安叔老师
如果取得专票可以抵扣, 如果普通发票不得抵扣 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,请问您是什么问题呢?可以说说 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
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您好,是的,外贸企业一张进项发票上的出口货物已申请退税,剩余部分货物转国内销售,申请《出口货物转内销证明》后,对应的进项税额可以抵扣增值税。 查看全部回复
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销售货物的个人也是增值税纳税义务人 查看全部回复
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您好,您说的一进一出是什么意思 查看全部回复
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增值税免税项目包含以下内容: 1.?农业生产者销售的自产农产品。 ? 2.?避孕药品和用具。 ? 3.?古旧图书,即向社会收购的古书和旧书。 ? 4.?直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备。 ? 5.?外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备。 ? 6.?由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品。 ? 7.?销售自己使用过的物品,指其他个人自己使用过的物品。 ? 8.?免征部分鲜活肉蛋产品流通环节(包括批发、零售)增值税。 ? 9.?免征蔬菜流通环节(包括批发、零售)增值税。 ? 10.?除豆粕以外的其他粕类饲料产品,免征增值税。 查看全部回复
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上面的开票内容不匹配,上面的是金属制品,下面的是木制品 查看全部回复
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如果只是代收代付不需要开发票的 查看全部回复
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你好,你要看下所属期是五月份就成 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这个手续费跟dai款有关系吗 查看全部回复
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增值税申报表附表二 查看全部回复
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驻村员工跟单位间是什么关系 查看全部回复
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你好,具体什么问题 查看全部回复
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根据增值税相关规定,购进餐饮服务取得的进项税额不得从销项税额中抵扣。公司开业庆典在酒店发生的费用,一般包含餐饮服务,所以即使取得专票,这部分餐饮费用对应的进项税额也不能抵扣。若发票中还包含住宿、场地租赁等非餐饮服务的项目,且能准确划分,那么非餐饮部分符合规定的可以抵扣。 查看全部回复
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答疑老师:李凤
若为批发/零售企业:销售农药可开具免税普通发票,但需将已取得的9%专票进项税额转出,不得抵扣。 若为生产或非免税环节:需按9%税率开具增值税发票(专票或普票),进项税额可正常抵扣。 查看全部回复
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往期申报有错误,修改报表本身没有税务风险。 查看全部回复
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答疑老师:林宝辉
要看7K占收入的比例,如果比例很小,通常税务不会直接找上门。可以更正申报增值税的,就是回复当时少申报了,然后更正申报 查看全部回复
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你好,具体是什么发票呢住宿费呢还是火车票呢? 查看全部回复
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退改费是单独开具吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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