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答疑老师:王苗苗老师
管理费用不能是dai方,而且返还的工会经费是应该计入主营业务收入?收到返还的工会经费冲减管理费用,其实按规定来说没说不可以写在dai方,只是有些做账软件可能设置的像损益类借方科目不可以写在dai方,主要还是看做账软件。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
勾选认证的时候是全额勾选的 查看全部回复
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借:其他应收款一个体户负责人 dai:应交税费一应交个人所得税 个体户经营所得个税的缴纳:借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
正常结转成本即可 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
收到预收款时 查看全部回复
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可以参考一下 查看全部回复
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是申报劳务报酬个税么,是按次申报的,税率是根据应纳税所得额来判断的,是4挡的税率,如果劳务费金额不同,税率是会不同的。 查看全部回复
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根据你的问题描述是要你们这边根据工资薪金或者一次性奖励发放 查看全部回复
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(1)出租的房产,在房产税基础信息界面点击对应房源后方【维护明细信息】,点击【变更】 查看全部回复
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房屋竣工验收的名字是土地出租房的名字,你们建造的房屋,为什么是对方的名字 查看全部回复
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如果是真实的跟公司经营相关的支出,取得合规票据的话,可以报销入账的 查看全部回复
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答疑老师:木言
如果是房地产开发企业: 借:开发成本 - 土地成本 dai:银行存款 如果是一般企业: 借:无形资产 - 土地使用权 dai:银行存款 查看全部回复
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这个要看你说的成本总额是在什么环境下说的 查看全部回复
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请问A企业需要缴纳增值税吗?A开具发票需要核算增值税,至于交不交要看开的是普票还是专票,销售额有没有超 查看全部回复
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一般不得低于200万*50%=100万,这个是申报个税时,一般按税法上的要求是这么多。实际的转让价双方间协商 查看全部回复
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没有实际的业务吗? 查看全部回复
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这个现在要做账报税吗?账要及时入的 查看全部回复
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不会是跟五个个人签订了分装合同么,为什么把发票开给这五个个人的对应公司 查看全部回复
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5月份收回退回的货物 借:库存商品 dai:应收账款 销售 借:应收账款 dai:收入 销项税 成本结转 借:成本 dai:库存商品 7月份开具红字发票 dai:银行存款 dai:收入 销项税全部负数 冲成本 借:应收账款 借:成本负数 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
差一个月,没有必要去调整哈,就差一个月不会造成什么实际的影响 查看全部回复
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公众号:会计宝
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