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答疑老师:归老师
前期费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
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从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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需要做账 查看全部回复
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你调整做到借方红字表示 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
计提的时候怎么做的? 查看全部回复
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可以,据实处理 查看全部回复
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你们存货核算怎么核算的 是先进先出还是月末一次加权平均? 查看全部回复
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一个标准是根据货币收付与否作为收入和费用确认和记录的依据,称为收付实现制;另一个标准是以取得收款权利或付款责任作为记录收入或费用的依据,称为权责发生制 查看全部回复
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可以,私账相当于个人代垫记入其他应付款,定期需要归还的 查看全部回复
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计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
主要在于车辆是否都能租出去 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
你好,开发票与公司以前是否有业务没关系,内部公司开票属于关联交易,实际工作中也是存在的,合法的,结论:开票本身是可以的 查看全部回复
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不需要交土地增值税 查看全部回复
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答疑老师:Christina
会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
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答疑老师:全老师
借:管理费用--福利费 dai:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 dai:银行存款 附件为采购商品的发票等。 查看全部回复
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答疑老师:小黑
金额大吗 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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