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答疑老师:易老师
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问答已结束!
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答疑老师:小智
现在补提就可以 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
是意外险吗 查看全部回复
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不行 查看全部回复
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答疑老师:小小
做相反的分录就行 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
因为什么原因导致的不一致? 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
之前没有计提吗 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
借:开发成本-土地征用及拆迁安置补偿费 查看全部回复
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就按税务系统的就行了 查看全部回复
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都不对,你只收到200万发票,只能冲红200万 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
三个公司相互之间有关系吗? 查看全部回复
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录入什么系统? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是什么原因要进项转出? 查看全部回复
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借:银行存款,dai:预收帐款 查看全部回复
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直接冲减之前的欠款 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
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答疑老师:Yan
涉及损益科目,跨年调整时记入利润分配-未分配利润利润科目,第一笔 借执业风险基金 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:归老师
启用不启用根据你们的业务! 一般业务往来比较少的 就用应收 应付就可以了! 预付能用就用 更方便你们的统计、管理 查看全部回复
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实际数量入账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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