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答疑老师:谭老师
就按税务系统的就行了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
都不对,你只收到200万发票,只能冲红200万 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
三个公司相互之间有关系吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
录入什么系统? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是什么原因要进项转出? 查看全部回复
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借:银行存款,dai:预收帐款 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
直接冲减之前的欠款 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
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答疑老师:Yan
涉及损益科目,跨年调整时记入利润分配-未分配利润利润科目,第一笔 借执业风险基金 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:归老师
启用不启用根据你们的业务! 一般业务往来比较少的 就用应收 应付就可以了! 预付能用就用 更方便你们的统计、管理 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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实际数量入账 查看全部回复
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dai款是公司dai的吗 查看全部回复
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冲红的那张跨年了,要做调整,你们是小企业会准则还是实行会计准则的?如果是实行小企业会计准则,直接通过利润分配,未分配利润,调整 查看全部回复
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可以提,如果汇算清缴前收到发票可以做成本费用扣,如果汇算清缴前还没收到,要对计提的费用调增 查看全部回复
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预付的款项是不是最终的货款? 查看全部回复
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这个可以对冲的 查看全部回复
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如果你之前支付时计提了费用,那你相应的发票要在汇算清缴之前取得 查看全部回复
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答疑老师:小智
可以补提 查看全部回复
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一起 查看全部回复
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公众号:会计宝
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