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答疑老师:李钢老师
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问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
广告费一般多和销售有关,可以记入到销售费用 查看全部回复
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答疑老师:清岚
个税需要计提 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
按照你的说法,销售给患者的产品,是公司开,医院代收钱,然后医院代收的钱扣除代理费,给公司的时候,公司还得给医院开票,公司卖100元的产品,实际需要开100+70元的票,开了票的部分都得交税,这种情况,需要和医院沟通,医院做账务处理的时候,直接做代收代付,医院收的30%代理费,由医院开票给公司;要么和医院谈改合作模式,由医院从公司进货,公司开票给医院,卖给患者,由医院开票给患者,医院自己赚差价交税 查看全部回复
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答疑老师:周老师
购买书籍的进项可以,职工培训、教育也可以,但应是真实业务。 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
购入税盘:借:管理费用 dai:现金 借:应交税费-减免税款dai:管理费用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你发的这些内容只不过是工作中众多业务中的其中一个小点而已。不知道你所说的熟悉流程,到底是熟悉的什么流程 查看全部回复
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认证的进项不一定都是你的成本,主要还是看你销售所对应的成本 查看全部回复
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补缴税款计提 借: 以前年度损益或者利润分配 76924.26 dai:应交税费-应交所得税76924.26 查看全部回复
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报销可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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属于视同销售,需要缴纳增值税的 查看全部回复
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正常公司提取备用金,是公司有现金支票,拿着现金支票基本户银行办理提现业务,还有就是公司单独设立一个结算卡,每次提现直接打到结算卡里。或者您没有现金支票或单位结算卡,可以直接打入个人银行账户(注明用途 ) 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是子公司租房子公司付款,对方给子公司开具发票 查看全部回复
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如果没有残值的情况下,且已经折旧完的话,那么直接 借:银行存款 1万 dai:其他业务收入或者营业外收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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招待客户记入到业务招待费,员工聚餐记入福利费 查看全部回复
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转出多交增值税反映月度终了转出多交的增值税。本项目应根据“应交税金-应交增值税”明细科目“转出多交增值税”专栏的记录填列。 月份终了,应将本月多交的增值税自“应交税金-应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目。 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
看前期收购a公司股权合同是否有约定,收购后无法进行开发A公司是否进行赔偿等条款,一般我们是计入营业外收入,但是如果合同条款有相应约定,可能会冲减长投 查看全部回复
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超过实收资本的部分记入到资本公积里面 查看全部回复
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比如说火车票100进项税额这么算100/1.09*0.09这么算 查看全部回复
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投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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