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答疑老师:夏老师
电子税务局查看 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
年底 查看全部回复
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你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
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更正申报 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你要是先预缴了,等最终申报的时候用总共应交的印花税减去预缴的就是你实际要缴纳的。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
离职人员在不在人员信息表里? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果你们是一般纳税人,在申报的时候再未开票收入填负数,开票金额填到对应栏次就可以 查看全部回复
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同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,填0 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
问一下签合同的部门,了解清楚具体业务,再开发票 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
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同学你们多开发票意味着多交税,而且也这是虚开发票 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
使用的是企业会计准则的话,就是上年1-9月的累计数 查看全部回复
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按照发票的金额*9%抵扣 查看全部回复
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这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
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开票正常申报,在申报系统无票収入做红数申报 查看全部回复
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印花税按照转让合同金额缴纳,万分之5减半征收 查看全部回复
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虚开发票指不如实开具发票的一种舞弊行为,纳税单位和个人为了达到偷税的目的或者购货单位为了某种需要在商品交易过程中开具发票时,在商品名称、商品数量、商品单价以及金额上采取弄虚作假的手法,甚至利用比较熟悉的关系,虚构交易事项虚开发票。 查看全部回复
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如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
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