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答疑老师:venus老师
记管理费用,培训费中同学 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甜甜老师
现在直接转固定资产,然后按预计使用寿命补提折旧即可 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
可以在登陆电子税局在网上申领发票,买发票不要钱 查看全部回复
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同学,您好,首先要把所有的账本全部交接回来,包括总账,明细账,费用账,库存账,日记账,所有的记账凭证,每年几本,总共几本,都要写清楚,如果可以最好能把财务软件上的电子账弄回来。第二,需要一份科目余额表,回来自己建账,需要的期初数据。第三,所有的报税资料,一整年的,包含企业所得税,个人所得税资料。其他就是看自己公司还需要什么,如果涉及社保资料申报,也需要整理交接。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
把暂估的凭证用红字表示,按照发票重新做 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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买来做撒用的? 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
差额部分先分个人和公司应承担部分。个人部分增加其他应收款,届时在工资或其他方式收回。 公司增加部分。 借:管理费用---职工薪酬(公司承担部分) 借:其他应收款---社保(个人部分) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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你好,可以的。总公司接收分公司的应收账款账务处理:借:应收账款——铵分公司给的欠款单位设明细 dai:其他应收款(冲原总公司拨给分公司的款作的科目) 分公司移交给总公司的应收账款账务处理:借:其他应收款(冲原收到总公司拨款作的科目) dai:应收账款——欠款单位设明细) 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
可以入账 查看全部回复
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业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
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同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,红冲上个月计提的,按正确数字重新计提就好 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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公司dai款买车,月供也从公司付 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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你好,如果形成企业的一项专利可以计入无形资产,如果不能形成企业的专利且金额不大可以计入管理费用 查看全部回复
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你好,公司对计算考勤时间有规定吗?有的话按公司规定 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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