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答疑老师:甘老师
借:库存商品/原材料 dai:应付账款-供应商 借:应付账款-供应商 dai:其他应付款-A公司 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
由哪方进行申报 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
具体是什么款项呢 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
公司车辆可以 查看全部回复
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提交留抵退税申请时: 借:其他应收款-应收退税款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 收到退税款时: 借:银行存款 dai:其他应收款--应收退税款 如果在申请的当月收到退税款,也可以将以上二笔分录合并,直接做: 借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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是的同学,需要结转入库 查看全部回复
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那你的出库总数数据来源哪里呢 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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配件来了你们自己组装吗 查看全部回复
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答疑老师:许老师
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答疑老师:木言
先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回 查看全部回复
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哪个是正确的就按照哪个来报 查看全部回复
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之前商品已经入库了吗? 查看全部回复
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先将固定资产账面价值转到固定资产清理,然后再按照销售处理 查看全部回复
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借:交易性金融资产 dai:银行存款 查看全部回复
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可以入账,但是没办法所得税税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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通讯费方面,公司统一配公务机,充值开抬头是单位的发票 查看全部回复
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不想要的公司账务是指什么呢? 查看全部回复
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房租是预付一年的,还是只是当月的房租 查看全部回复
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按实缴入账 借:银行存款20 dai:实收资本20 查看全部回复
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