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答疑老师:venus老师
具体发生的电费业务 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:张老师
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你申报收入了么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
1.期末计提坏账准备 ①计提、补提坏账准备: 借:资产减值损失 ?dai:坏账准备 ②冲减(转回多提)坏账准备 借:坏账准备 dai:资产减值损失 2.实际发生坏账 借:坏账准备 dai:应收账款 3.已确认的坏账又收回 ①转回已确认的坏账 借:应收账款 dai:坏账准备 ②收回货款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
企业在各个纳税期末,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应釆用完工进度(百分比)确认劳务收入。 查看全部回复
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意思是当时减免的税费一直没有计入营业外收入吗 查看全部回复
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如果是虚开发票,除进项税额转出外,计入的成本费用也要调整,企业所得税受影响 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
一个月发了两次工资(除年终奖),合并申报个税。 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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你们主要的业务是不是就是受托加工呢 查看全部回复
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具体业务能描述下吗? 查看全部回复
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制造费用-其他 查看全部回复
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做一笔借财务费用,dai财务费用 查看全部回复
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如果是因为出差发生的可以计入差旅费 查看全部回复
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生产车间的计入制造费用比较合适 查看全部回复
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什么性质的连盟? 查看全部回复
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如果你是购卡方 借:预付帐款 dai:银行存款 查看全部回复
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借固定资产清理100000 累计折旧800000dai固定资产900000 查看全部回复
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借应交税费-预交增值税,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
采取以旧换新方式销售货物的,应按新货物的同期销售价格确定销售额,不得冲减旧货物的收购价格,销售货物与有偿收购旧货是两项不同的业务活动,销售额与收购额不能相互抵减。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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