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答疑老师:venus老师
要在红字重分类后,再行函证的。 查看全部回复
问答已结束!
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同学你们实例对帐不是按暂估的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
开会的话,带上笔记本和笔就好 查看全部回复
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仓库应该有专门的人来负责材料的收发,一般是仓库会计。每个月都应该有汇总单交会计部门。然后会计根据这些汇总单据以及进、出库单做账。结转本月成本。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
1.计提五险、公积金(公司部分)、工资 借:管理费用/生产成本/销售费用-人工成本 dai:应付职工薪酬-养老险-医疗险-失业险-生育险-工伤险、住房公积金、工资 查看全部回复
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可以转给个人,流程不影响你们做账,如果没有发票,就是税务申报所得税要纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
要么是做减资,做完减资可以退还实缴的部分,多的部分需要缴纳个税。要么转让出去 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,如果间隔时间不长可以等货物验收入库后一起做帐 借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款;如果不知道货物什么时间入库或间隔时间太长 借:在途物资 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款,货物入库后 借:原材料/库存商品 dai:在途物资 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
先记入其他应收款,后期取得发票后计入相关成本费用。如果你已经记入成本费用后,在一个纳税年度取得发票不用做调整,如果再汇算清缴前还未取得发票,就要做纳税调减 查看全部回复
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对各费用设置管理费用明细账,销售费用明细账,财务费用明细账。 如果分部门,可以设置总经办费用台账,人事部费用台账,财务部费用台账,销售部费用台账,借款台账等等 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好,红冲 查看全部回复
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同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 借:应付帐款 dai:营业外收入 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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开票根据业务开 查看全部回复
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旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
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你们这个是造假,这样做凭证就是告诉别人你们造假了 查看全部回复
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您好,正常情况下这条生产线会计入固定资产,如没残值的话,是按360万折旧的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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