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答疑老师:andy老师
期初的材料+本期购进的材料-月末剩余的材料就是你们本月使用的材料 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
直接记到管理费用就好了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,没有具体标准,不同的制造企业不同地区可能都不会相同 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 借:管理费用 负数 查看全部回复
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你们是融资租赁出租方吗? 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
代发?你们是用工单位单位吗? 查看全部回复
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答疑老师:小黑
用于员工吃,还是客户吃 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
勘测费用及设计费应当计入在建工程当中。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
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1.印花税 借:税金及附加 应交税费-印花税 应交税费-印花税 dai:银行存款 2.耕地占用税 借:无形资产、开发支出等 dai:银行存款 3.契税 借:无形资产、固定资产等 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
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完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的,可以 查看全部回复
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那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
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不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
纳税人名称是公司名,以公司名称带营业执照去银行开户 查看全部回复
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目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
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提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
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你好,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
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