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答疑老师:Annina老师
借应付账款,dai银行存款,借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
问答已结束!
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具体什么罚款呢? 查看全部回复
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,可以,但工资表上要有领发工资人员签名或者员工打收条,收条格式提前设置好,员工只需签字就好 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
计提时 借:其他应收款 dai:应付职工薪酬~社会保险费 缴纳时 借:应付职工薪酬~社会保险费 dai:银行存款或现金 员工交钱给公司时 借:银行存款或现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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你好,如果金额不大,可以直接计入费用;如果金额比较大,计入长期待摊费用,分期摊销进入制造费用等 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
会计上专业术语是生产成本和制造费用 查看全部回复
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数量,你可以按总额和单价进行倒推,不然可能账实会存在不一致的情况 查看全部回复
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符合高新企业条件就可以申请 查看全部回复
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入库没有单价嘛? 查看全部回复
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你好,原路退回 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
在你提供的现有数据的情况下,那就是收入减总费用。 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
是金额大的换乘几份金额小的票吗 查看全部回复
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发工资的以发工资的数据作为人工成本 查看全部回复
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如果是货款,可以签个代付款协议,也可以退回,退回备注可以写退款等 查看全部回复
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你好,是三年利润平均增长率吧 查看全部回复
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你好,周转材料采购入库时 借:周转材料-在库周转材料 dai:现金/银行存款等 领用时 借:周转材料-在用 dai:周转材料-在库 同时在领用时按摊销方法进行摊销 借:制造费用等 dai:周转材料-在用 查看全部回复
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把预付放到应付里 查看全部回复
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生产成本归集成本费用,完工入库后结转到库存商品,生产成本期末有余额,说明产品当期没有全部完工,存在在产品 查看全部回复
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其他应收款 查看全部回复
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