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答疑老师:高老师
你好,如果间隔时间不长可以等货物验收入库后一起做帐 借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款;如果不知道货物什么时间入库或间隔时间太长 借:在途物资 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款,货物入库后 借:原材料/库存商品 dai:在途物资 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借管理费用-办公费,dai银行存 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
先记入其他应收款,后期取得发票后计入相关成本费用。如果你已经记入成本费用后,在一个纳税年度取得发票不用做调整,如果再汇算清缴前还未取得发票,就要做纳税调减 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
对各费用设置管理费用明细账,销售费用明细账,财务费用明细账。 如果分部门,可以设置总经办费用台账,人事部费用台账,财务部费用台账,销售部费用台账,借款台账等等 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好,红冲 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 借:应付帐款 dai:营业外收入 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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开票根据业务开 查看全部回复
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旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你们这个是造假,这样做凭证就是告诉别人你们造假了 查看全部回复
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您好,正常情况下这条生产线会计入固定资产,如没残值的话,是按360万折旧的 查看全部回复
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你好,销售费用 查看全部回复
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同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
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你好,同学,是可以的 查看全部回复
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一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
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图中间列示的本年借方发生额和dai方发生额,就是某个科目在本年的变动数,余额就是期初数+本期增加-本期减少,例如应付职工薪酬期末dai方余额=119986+1440000-1439832=120154 查看全部回复
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记管理费用,培训费中同学 查看全部回复
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公众号:会计宝
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