登录/注册
答疑老师:王苗苗老师
一般纳税人,月底需要把销项税和进项税转入准出未交增值税,再把转出未交增值税转到未交增值税 查看全部回复
问答已结束!
浏览:2395 0赞 0评论 收藏
答疑老师:秦枫老师
计入到管理费用-维修费 查看全部回复
浏览:6210 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
制造费用月末需要结转,期末无余额,生产成本期末可以有余额,反映尚未完工的产品成本。 查看全部回复
浏览:4524 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
开票税目是原材料吧? 查看全部回复
浏览:4674 0赞 0评论 收藏
先冲销入账时的记账凭证,再开票重新按照发票入账 查看全部回复
浏览:9497 0赞 0评论 收藏
答疑老师:木言
借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
浏览:3745 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
简易征收的房租是5%的增值税税率 查看全部回复
浏览:3013 0赞 0评论 收藏
收到的专票还是普票 查看全部回复
浏览:7247 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
你们财务软件可以重新录入期初吗 查看全部回复
浏览:2900 0赞 0评论 收藏
答疑老师:清岚
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款等 查看全部回复
浏览:3774 0赞 0评论 收藏
答疑老师:谭老师
没有关系 查看全部回复
浏览:5758 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Icy 何
如果系统没有严格限制的话,你可以都做到20号,这样你可以只做一笔分录 查看全部回复
浏览:4813 0赞 0评论 收藏
可以的 查看全部回复
浏览:5580 0赞 0评论 收藏
从甲厂购买产品 借库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款/银行存款 然后卖给乙厂是借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借主营业务成本 dai库存商品 收款是借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
浏览:4538 0赞 0评论 收藏
如果是先付款后收到票的话,这样可以 查看全部回复
浏览:4779 0赞 0评论 收藏
同学你好 可以参考下: 借:预付账款-保证金 10000 dai:银行存款 10000 借:管理费用-租金 20000 带:预付账款-保证金10000 银行存款10000 查看全部回复
浏览:7616 0赞 0评论 收藏
营业外支出会体现在利润表上,企业所得税正常申报就行 查看全部回复
浏览:4154 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
全部做进去,待抵扣进项税额 查看全部回复
浏览:3476 0赞 0评论 收藏
你们公司是什么行业? 查看全部回复
浏览:4423 0赞 0评论 收藏
一般来讲,制造费用需要在每月底全额结转到生产成本 查看全部回复
浏览:6349 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载