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答疑老师:patience
借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:其他应收款dai:银行存款 查看全部回复
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是你们单位要求的么 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
收到承兑汇票的时候 借:应收票据 dai:应收账款 承兑汇票到期 借:银行存款 dai:应收票据 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以直接调整科目,借 应付职工薪酬-应付住房公积金250 dai 应付职工薪酬-应付社会保险 250 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
内账可以不需要 查看全部回复
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之前装修费入到哪里了,长期待摊费用? 查看全部回复
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看不清楚很模糊 22年10月? 现在都23年5月了 查看全部回复
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你这个是买设备安装调试款? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
建议反结账回去暂估,出现负数不符合逻辑 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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1-4都是有税前扣除凭证的么 查看全部回复
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1000*(1-5%)*5/(1+2+3+4+5)*1/2=158.33 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账 查看全部回复
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金额少了还是多了呢 查看全部回复
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有的, 查看全部回复
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什么时候收到的就做到哪个月 查看全部回复
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客户是个人么 查看全部回复
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计入管理费用-办公费 查看全部回复
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