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答疑老师:Annina老师
好久买的? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
固定资产一次性税前扣除参照下面填 查看全部回复
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申报查询,找到相关税种,打印申报表 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
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那你看税局是怎么核定的,多久申报一次 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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是的。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果都是0,且税局认可,不需要交税 查看全部回复
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加工费应该是开劳务*加工费。发票开错了,退回重开 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,按借款合同金额的0.05%计算缴纳,书立合同双方的都需要缴纳 查看全部回复
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如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
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如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项,增值税负数增长,可能是成本增加、进项增加,也可能是购进了存货或者资产导致进项增加,也可能是售价降低导致销项减少等,根据实际情况填写就好了 查看全部回复
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可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
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你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
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如果你们是按期申报的,可以计提。一般为了准确核算,不管计提和不计提都按照下面的处理:借:税金及附加 dai:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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