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答疑老师:甘老师
赠送部分计入计入销售费用 借:银行存款1000 销售费用100 dai:预收账款1100 后续根据实际消费确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
原则上是需要计入固定资产的 查看全部回复
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上次多报销的怎么入账的? 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,一般来讲,公司注销后,其原有的债务是由公司的财产进行清偿的,公司股东原则上是以自己的出资额或持有的股份承担有限责任,当然要是股东有损害公司利益的行为,那么此时该股东就需要对公司的债务承担无限连带责任。 查看全部回复
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符合固定资产确认条件的,计入固定资产,固定资产分类:建筑物。不符合固定资产确认条件的,计入管理费用或长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:许老师
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答疑老师:安叔老师
店总是酒店的整体工资还是总经理的工资 查看全部回复
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分两种情况:酒水是购入后再赠送的,作为业务招待费处理;酒水是自产的,再赠送客人,视同销售处理。 借:管理费用-业务招待费 dai:主营业务收入 应交税 金-应交增值税 (销项税额) 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
一般企业都没有发票,多少有点风险,建议可以做个误餐补贴 查看全部回复
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如果是小企业会计准则的,金额不大可以直接调到今年 查看全部回复
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不用了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
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您好,一般借:期间费用,dai:其他应付款 查看全部回复
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工资一般月底计提 借管理费用\销售费用\生产成本等 dai应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以,发票根据实际够买物品开具 查看全部回复
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盘存一般是冲减领用时的分录。 查看全部回复
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在,一般来讲属于间接费用 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借应付职工薪酬 dai银行存款 应交税费-应交个税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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