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答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:陈米老师
收到发票暂不付款,应计入其他应付款,或者冲抵个人借款。建议按法规,实报实销。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
入账时候按照开发票给你一样入账,次年汇算清缴的时候调增 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
补做九月的收入。 查看全部回复
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答疑老师:归老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
去年支付的费用有做账 查看全部回复
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答疑老师:微尘
权责口径与现金流口径有误差是正常的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
对 查看全部回复
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答疑老师:高老师
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
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答疑老师:小小
购进原材料,有进项税时,借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
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如果你们要核算开票和未开票收入,可以在主营业务收入下设明细 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
发票给开的是客户名称还是你们酒店 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
都是今年的分录吗 查看全部回复
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你们是酒店方是吗 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
你入成本费用时是借款员工原来应发工资,还是扣了5000后? 查看全部回复
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没发票可以正常做帐,但是所得税不能扣 查看全部回复
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这张发票是什么时候认证抵扣的 查看全部回复
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1000不用入固定资产 可以入低值易耗品 查看全部回复
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答疑老师:贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
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公众号:会计宝
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