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答疑老师:哈哈老师
那只能是,借应交税费 dai营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
如果是成本法下,不需要做处理 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果确实属于12月的成本费用的话,可以在12月先预估入账 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
有些单位会在其他应付款设置,这种科目说明存在公司的部分和个人承担的部分 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
约定利润分成,先算出利润再分 查看全部回复
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答疑老师:李可可
房租发票是分开开的吗 查看全部回复
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按照实际申报. 查看全部回复
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答疑老师:李凤
借:银行存款? dai:递延收益 查看全部回复
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借银行存款-2000 dai主营业务收入-1980.19 应交税费应交增值税销项税额-19.18 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你好,如果是无法取得发票的情况,这种情况就是得找能开票的单位合作 查看全部回复
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你好,开这个是没有影响的 查看全部回复
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补开发票 查看全部回复
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是跨年调整,损益类科目通过以前年度损益调整科目,最后结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
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啥意思,为啥多给你们开票呢?还有定金为什么退回来了呢? 查看全部回复
存款利息是交企业所得税的,分录是财务费用减少 查看全部回复
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正常提示,忽略即可 查看全部回复
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长期0申报的话不太好 查看全部回复
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是单位给的还是社保局发放的呢 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学, 没有发票就按不含可抵扣增值税价格暂估入账。 然后按规定摊销,折旧 查看全部回复
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公众号:会计宝
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