登录/注册
答疑老师:哈哈老师
这个法人报销的,借方计入成本费用 dai方计入其他应付款 查看全部回复
问答已结束!
浏览:6552 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Icy 何
租金计入成本 查看全部回复
浏览:10008 0赞 0评论 收藏
按照服务的项目分类 查看全部回复
浏览:6303 0赞 0评论 收藏
如果发放工资时通过其他应付或者其他应收已经入账,则返还给他是借其他应付或者其他应收 dai银行即可 查看全部回复
浏览:4560 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Amy老师
这个押金到时是要退冋给对方的,所以要挂其他应付款。 查看全部回复
浏览:6080 0赞 0评论 收藏
1、如果是财政性的贴息计入营业外收入科目。具体账务处理是: 借:银行存款 dai:营业外收入 2、如果是企业间的dai款贴息,则计入财务费用科目。具体账务处理是: 借:银行存款 dai:财务费用 查看全部回复
浏览:9059 0赞 0评论 收藏
计入预付账款 查看全部回复
浏览:5224 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小福老师
年底最后一个月做账,正常的做帐方式与平常一样,但是年底最后一个月着重考虑年底扎帐的事,还有第二年做所得税汇算清缴的事,需要对全年所有的帐务做一个整理,有没有违反财经纪律和税务要求的帐务,如果发现了就需要做调整分录。 查看全部回复
浏览:5607 0赞 0评论 收藏
答疑老师:莹老师
如果发票99752.03是不含税金额,查下报表上的实际收入是否错误,如果错误更正下 查看全部回复
浏览:5464 0赞 0评论 收藏
答疑老师:清岚
如果有金额差调整当期收入,如果无金额差会计不需处理 查看全部回复
浏览:5769 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小梦老师
是的,要保持一致 查看全部回复
浏览:6243 0赞 0评论 收藏
答疑老师:橘子
可以,先挂账实际支付时再销账 查看全部回复
浏览:7499 0赞 0评论 收藏
这个肯定要查原因呀,要没办法调整的 查看全部回复
浏览:8001 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
同学你好,这个问题有点多建议一个一个的问 查看全部回复
浏览:4461 0赞 0评论 收藏
可以计入其他应收款 查看全部回复
浏览:5899 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
集团做往来,子公司做费用 查看全部回复
浏览:5951 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
原材料 查看全部回复
浏览:6874 0赞 0评论 收藏
你是人力资源公司,还是用工单位? 查看全部回复
浏览:8620 0赞 1评论 收藏
小规模增值税不需要结转 查看全部回复
浏览:4710 0赞 0评论 收藏
借:管理费用-保险费 dai银行存款 查看全部回复
浏览:5794 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载