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答疑老师:venus老师
可以有往来借款,一般年底归还 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Alice老师
您好,这个没有监制章也没有发票专用章,不可以的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,你们收款的时候借:银行存款 dai:其他应付款 付款的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果是以公司的名义对外捐赠的,那么收到钱的时候记到营业外收入,捐赠出去记到营业外支出。如果是代收代捐,收到的时候记到其他应付款,捐赠的时候冲减其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
食堂涉及到的可以记入福利费,小的办公用品可以记入到办公费 查看全部回复
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不行,名称也税号都是不能错的 查看全部回复
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你好,根据实际支出用途 查看全部回复
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融资金额是要让法人转到公户再放款给客户, 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
需要 查看全部回复
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对,记在往来款 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
对的 查看全部回复
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你说的是提供技术服务收入,怎么确认成本吗?把相关的人工、折旧等记到主营业务成本记好。提醒:不同的企业做账可能也不一样,具体需要看你们公司的账是怎么做的 查看全部回复
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如果你们是有限责任公司缴纳企业所得税 查看全部回复
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金额太小不用记入固定资产 查看全部回复
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您好,多出的部分记入到资本公积 查看全部回复
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通过应付职工薪酬过渡一下 查看全部回复
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对,最好单独登记一下 查看全部回复
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另外的无法取得发票吗? 查看全部回复
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这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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