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答疑老师:Icy 何
建议针对同一种业务选择一种方式处理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
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一般负数发票是因为退货红冲所致 查看全部回复
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答疑老师:清岚
1、A公司收到的预收款可以转入应付账款,有的客户是要退款就办理退款,减少应付账款。在手续及资料齐全,业务真实合法的情况下,A可以把业务转给B公司,转款给B公司的分录为 借 应付账款 dai银行存款 2、B公司在收到款时借 银行存款 dai应收账款 在符合收入确认条件时确认收入进行纳税申报 3、目前没有进行清算,A公司未缴税的部分最好是A公司自己承担 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果是财务软件录入的时候可以确认之前已计提金额,如果手工的话,就手工算出金额算入当期折旧。一般固定资产已达到预定使用状态就需要折旧的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
具体哪个科目错了收入吗? 查看全部回复
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您这个是什么意思呢? 查看全部回复
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那您的成本应该只要是人工成本 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
同学 你好 生育津贴是直接发放给员工还是扣除工资后发放呢 查看全部回复
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这个法人报销的,借方计入成本费用 dai方计入其他应付款 查看全部回复
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租金计入成本 查看全部回复
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按照服务的项目分类 查看全部回复
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如果发放工资时通过其他应付或者其他应收已经入账,则返还给他是借其他应付或者其他应收 dai银行即可 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
这个押金到时是要退冋给对方的,所以要挂其他应付款。 查看全部回复
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1、如果是财政性的贴息计入营业外收入科目。具体账务处理是: 借:银行存款 dai:营业外收入 2、如果是企业间的dai款贴息,则计入财务费用科目。具体账务处理是: 借:银行存款 dai:财务费用 查看全部回复
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计入预付账款 查看全部回复
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年底最后一个月做账,正常的做帐方式与平常一样,但是年底最后一个月着重考虑年底扎帐的事,还有第二年做所得税汇算清缴的事,需要对全年所有的帐务做一个整理,有没有违反财经纪律和税务要求的帐务,如果发现了就需要做调整分录。 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
如果发票99752.03是不含税金额,查下报表上的实际收入是否错误,如果错误更正下 查看全部回复
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如果有金额差调整当期收入,如果无金额差会计不需处理 查看全部回复
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答疑老师:小梦老师
是的,要保持一致 查看全部回复
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公众号:会计宝
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