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答疑老师:哈哈老师
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:悠悠老师
不影响原来的帐务处理。接着做。 查看全部回复
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同一凭证同一科目(明细科目也相同)可以汇总填一列的。只是有些科目相同,摘要不同,汇总填一列查阅不方便而已。 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:归老师
可以投诉他们 一般说的价格没有明确注明含税不含税的话 默认都是含税价 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
有可能要查账 查看全部回复
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不能开专票 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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可以开呀 你去税局领票就可以 没啥限制条件 开的多了就转一般纳税人了 查看全部回复
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先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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咨询服务类的主要成本是人工 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
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不是的,这两个哪个多选择哪个发放 查看全部回复
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社保基数就是社保按照什么基数缴费的数字 查看全部回复
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需要缴纳增值说的 查看全部回复
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
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