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答疑老师:税务师晓雨
所谓的税收洼地,就是地方税局政策 查看全部回复
问答已结束!
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您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
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1、计提社保:借管理(销售)费用-社保(公司部分)615.91dai 应付职工薪酬-社保(公司部分615.9;2缴款社保:借:应付职工薪酬-社保,615.9其他应收款-社保个人部分1214.91、dai:银行存款 查看全部回复
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是自开发票么?普票吧 查看全部回复
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如果过户那就签署买卖合同,然后发开具二手车发票,然后公司付款入账,会涉及到增值税,如果不过户,那就签署个私车公用的租赁协议, 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这是公司自己制度来设定了,没有统一规定 查看全部回复
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先转入固定资产清理科目中转:借:固定资产清理,累计折旧dai:固定资产(原值)2、借:周转材料,dai:固定资产清理 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
可以,可以从公户转给报销人 查看全部回复
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直接查询辅助核算明细账,然后再点击导出来 查看全部回复
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看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
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坏账准备是应收款项(含应收账款、其他应收款等)的备抵科目,一般会在在报表附注中体现出来,需要看报表附注或者总账或者科目余额表上 查看全部回复
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应该还是勾稽关系不正确导致的,建议再检查下然后记得点击保存 查看全部回复
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在为客户服务业务中产生的费用计入主营业务成本中核算 查看全部回复
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是的,缴纳后借:应付税费-应交所得税,dai:银行存款 查看全部回复
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按照实际的报多少就记多少 查看全部回复
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如果你们按季度征收,开票金额没有超过30万,普通发票免征增值税 查看全部回复
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是的,单位部门不缴的就不用计提了 查看全部回复
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您好,从购入月份记账后的次月开始按月计提 查看全部回复
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先说下整体思路,把各个科目的余额找个时间截点比如月末、季末、年末,在时间截点处把科目余额统计出来作为期初来建账,显然您现在已经局部科目统计好数据了,建账的思路就这样,然后说细节问题,1、微信支付宝等账户设立在其他货币资金-微信科目就可以,2、先把所有科目按照实际情况统计出来数额,填写到资产负债表上,然后资产负债表最后的差额在哪里然后根据情况再处理 查看全部回复
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亲,你们公司是什么时候成立的呢,之前是否有账呢? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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