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答疑老师:木言
这个钱应该是转给股东的,咋还转到公司了 查看全部回复
问答已结束!
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借:管理费用—车辆保险费 税金及附加 dai:上月付款借方科目 查看全部回复
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转到其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不需要 查看全部回复
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当时支付打样费怎么做的分录? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
销售的提成合并到工资,超过个税起征点的需要缴纳个税,需要申报个税 查看全部回复
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让对方把记账联复印加盖发票专用章给你们做账抵扣进项 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
其他应收代表公司先帮员工出社保、公积金,之后发工资再从工资里面扣 查看全部回复
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什么共同费用率呢 查看全部回复
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这看你们双方的约定 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款-个人社保/公积金,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
做到营业外支出中 查看全部回复
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金额大吗 查看全部回复
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不合规 查看全部回复
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红冲当时的做的分录 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
在建账套时候期初银行存款余额没有入,如果你金蝶可以补录可以的 查看全部回复
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看固定资产的用途所属哪个科目 查看全部回复
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答疑老师:归老师
第一 你不用开发票 按无票收入申报 第二 收入是10000 预收款单独计入预收账款 查看全部回复
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答疑老师:Yan
请稍等 查看全部回复
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