老师,公司收到工程款开出增值税发票怎么做账

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2021/11/17 15:34:19

老师,公司收到工程款开出增值税发票怎么做账

您的收通过合同结算合算吗?

是的

开票 借合同结算 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 价款结算时:借应收账款 dai合同结算

收到款项时 借银行存款 dai应收账款

老师如果没有合同的时候怎么处理呢

一开始是做了预收账款的

您是说没有合同还是没有合同结算这个科目

那您可以开发票时 借 预收账款或银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)

后面要计提税金的吗

计提税金的时候要计提哪些,正确的应该怎么做呢

一般纳税人来说,增值税不需要计提,月末做个结转即可,结转增值税分录 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税(差额) dai:应交税费-应交增值税-进项

计提附加税时 借 税金及附加 dai 应交税费-城建税|教育费附加|地方教育费附加

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2021-11-17 15:3468597822

老师,公司收到工程款开出增值税发票怎么做账
会计宝
会计宝

清岚2021-11-17 15:35

您的收通过合同结算合算吗?

2021-11-17 15:3668597822

是的
会计宝
会计宝

清岚2021-11-17 15:45

开票 借合同结算 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 价款结算时:借应收账款 dai合同结算
会计宝

清岚2021-11-17 15:45

收到款项时 借银行存款 dai应收账款

2021-11-17 15:4968597822

老师如果没有合同的时候怎么处理呢
会计宝

2021-11-17 15:5068597822

一开始是做了预收账款的
会计宝
会计宝

清岚2021-11-17 15:50

您是说没有合同还是没有合同结算这个科目
会计宝

清岚2021-11-17 15:51

那您可以开发票时 借 预收账款或银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)

2021-11-17 16:0068597822

后面要计提税金的吗
会计宝

2021-11-17 16:0168597822

计提税金的时候要计提哪些,正确的应该怎么做呢
会计宝
会计宝

清岚2021-11-17 16:08

一般纳税人来说,增值税不需要计提,月末做个结转即可,结转增值税分录 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税(差额) dai:应交税费-应交增值税-进项
会计宝

清岚2021-11-17 16:09

计提附加税时 借 税金及附加 dai 应交税费-城建税|教育费附加|地方教育费附加
清岚

清岚2021-11-17 16:10

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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