单位收入交帐,当时按照对方开具发票,一笔分为房费和餐费,但和实际账单不相符,请问这样可以做账吗?

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2022/2/23 14:58:17

单位收入交帐,当时按照对方开具发票,一笔分为房费和餐费,但和实际账单不相符,请问这样可以做账吗?

建议以实际发生的业务开具发票入账。

现在已开具上面情况的发票,入账的话只能总额相符,但总额明细不符,请问怎么解决呢。

当月的作废重新开具,跨月的红冲重新开具。

明白了,谢谢

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2022-02-23 14:58我的喵啊

单位收入交帐,当时按照对方开具发票,一笔分为房费和餐费,但和实际账单不相符,请问这样可以做账吗?
会计宝
会计宝

Amy老师2022-02-23 14:59

建议以实际发生的业务开具发票入账。

2022-02-23 15:00我的喵啊

现在已开具上面情况的发票,入账的话只能总额相符,但总额明细不符,请问怎么解决呢。
会计宝
会计宝

Amy老师2022-02-23 15:01

当月的作废重新开具,跨月的红冲重新开具。

2022-02-23 15:02我的喵啊

明白了,谢谢
会计宝
Amy老师

Amy老师2022-02-23 15:03

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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