请问老师,我们是一般纳税人,就是3月银行日记账里面老板让我转了A公司13000,说是保函费用,后面对方又退给了我们11000,说备注往来结算款,中间的差价2000我问了我们老板,说是后面签了一个合同,那2000放在那里面给了,合同我还没看到,价款也还不清楚,请问这个账应该怎么做呢,谢谢

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2022/4/15 9:04:24

请问老师,我们是一般纳税人,就是3月银行日记账里面老板让我转了A公司13000,说是保函费用,后面对方又退给了我们11000,说备注往来结算款,中间的差价2000我问了我们老板,说是后面签了一个合同,那2000放在那里面给了,合同我还没看到,价款也还不清楚,请问这个账应该怎么做呢,谢谢

其实后面又转了对方公司25000.说是保证金,跟老板确认过,这个钱过段时间会退回的

先转入应收账款。

可以把完整分录写给我看下吗老师,谢谢

因为是我们先付过去的

哪笔分录不会写

就是13000出,11000进,中间还有2000差价的这个

借:应收账款2000,借:管理费用--保函费用-2000

老师,我想要这三个连着一起的

就是我说的这个问题的分录,不是只有2000这个

就是13000出,11000进,中间还有2000差价

借:管理费用----保函费用13000,dai:银行存款13000。

往来结算款是他们有欠你们的款,是吗

是的

而且这个差价2000说是后面的合同款里一起给,是不开票我们的

借:应收账款----XX公司13000,借:管理费用---保函费用-13000。

你们不开票给他们?

那是后面合同了,后面的合同量肯定会给他们开票的,但是我想肯定是要把这个2000扣除下来的

借:应收账款----XX公司13000,借:管理费用---保函费用-13000。

您这两个借方呢

嗯,冲减管理费用,管理费用用负数表示

我还没明白呢

可以一次性帮我把分录写出来我看下吗

还有11000呢

13000支出,11000收回都是当天的交易

11000元不也是转到以前的往来结算款里面了吗

以前的没有11000这笔往来

是的,以前没有,是因为现在转到往来结算里面去了

其实就是我出去了13000,他还了我11000,中间2000的差价以后在合同款里面一起付

嗯 ,所以可以挂在应收账款下面一起

所以这个13000先都转出来

以后的这个合同金额就是合同上的金额,开票按合同上的金额来开,这个2000就转为了付这个合同的款项。

就是借应收13000dai银行,借银行11000,dai应收,以后合同票照开,2000抵费用就行,就是我没搞明白这笔交易我们是销售方还是购货方

我总觉得我们是销售方,因为之前我们交易都是对方付款我们,我们开票

要是我们是销售方的话是不是就相当于到时候对方回合同金额,然后我们少开2000的票就行

就相当于这两笔就是过下场,往来款的形式了是吧老师

合同没看到,老板说后面签的是一个劳务合同

之前签的是一个磁电项目的合同

应该是你们为他们提供服务,他们付款给你们,是这样吧

应该是的

你们这个11000元是已经收到款了

是的

前面的分录写错了,这个保函费后期是要退回来的吧

帮你转给别的老师解答吧

你的意思是先付了13000,退回来了11000,差额2000后期还会退回来?

是的老师

那你可以先挂应收账款 -XX公司13000 dai:银行存款

后期他们退回来了你冲减应收账款

只是在后面的合同里补回来

就是借应收13000dai银行,借银行11000,dai应收,以后合同票照开,2000抵费用

就这样是吧

那摘要应该怎么写呢

不是退回来11000么?

是啊,所以得借银行11000,dai应收11000

中间差价2000还是应收

第一笔:借:应收账款 13000 dai银行存款 13000 退回11000时:借银行存款11000 dai:应收账款11000 等那2000的发票收到时 借:管理费用2000 dai:应收账款 2000

好的,谢谢

不客气

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-04-15 09:04匿名提问

请问老师,我们是一般纳税人,就是3月银行日记账里面老板让我转了A公司13000,说是保函费用,后面对方又退给了我们11000,说备注往来结算款,中间的差价2000我问了我们老板,说是后面签了一个合同,那2000放在那里面给了,合同我还没看到,价款也还不清楚,请问这个账应该怎么做呢,谢谢
会计宝

2022-04-15 09:06匿名提问

其实后面又转了对方公司25000.说是保证金,跟老板确认过,这个钱过段时间会退回的
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-15 09:06

先转入应收账款。

2022-04-15 09:06匿名提问

可以把完整分录写给我看下吗老师,谢谢
会计宝

2022-04-15 09:07匿名提问

因为是我们先付过去的
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-15 09:08

哪笔分录不会写

2022-04-15 09:11匿名提问

就是13000出,11000进,中间还有2000差价的这个
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-15 09:13

借:应收账款2000,借:管理费用--保函费用-2000

2022-04-15 09:14匿名提问

老师,我想要这三个连着一起的
会计宝

2022-04-15 09:14匿名提问

就是我说的这个问题的分录,不是只有2000这个
会计宝

2022-04-15 09:15匿名提问

就是13000出,11000进,中间还有2000差价
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-15 09:15

借:管理费用----保函费用13000,dai:银行存款13000。
会计宝

Amy老师2022-04-15 09:15

往来结算款是他们有欠你们的款,是吗

2022-04-15 09:15匿名提问

是的
会计宝

2022-04-15 09:16匿名提问

而且这个差价2000说是后面的合同款里一起给,是不开票我们的
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-15 09:17

借:应收账款----XX公司13000,借:管理费用---保函费用-13000。
会计宝

Amy老师2022-04-15 09:17

你们不开票给他们?

2022-04-15 09:18匿名提问

那是后面合同了,后面的合同量肯定会给他们开票的,但是我想肯定是要把这个2000扣除下来的
会计宝

2022-04-15 09:18匿名提问

借:应收账款----XX公司13000,借:管理费用---保函费用-13000。
会计宝

2022-04-15 09:18匿名提问

您这两个借方呢
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-15 09:18

嗯,冲减管理费用,管理费用用负数表示

2022-04-15 09:19匿名提问

我还没明白呢
会计宝

2022-04-15 09:20匿名提问

可以一次性帮我把分录写出来我看下吗
会计宝

2022-04-15 09:20匿名提问

还有11000呢
会计宝

2022-04-15 09:21匿名提问

13000支出,11000收回都是当天的交易
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-15 09:21

11000元不也是转到以前的往来结算款里面了吗

2022-04-15 09:22匿名提问

以前的没有11000这笔往来
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-15 09:23

是的,以前没有,是因为现在转到往来结算里面去了

2022-04-15 09:24匿名提问

其实就是我出去了13000,他还了我11000,中间2000的差价以后在合同款里面一起付
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-15 09:36

嗯 ,所以可以挂在应收账款下面一起
会计宝

Amy老师2022-04-15 09:36

所以这个13000先都转出来
会计宝

Amy老师2022-04-15 09:38

以后的这个合同金额就是合同上的金额,开票按合同上的金额来开,这个2000就转为了付这个合同的款项。

2022-04-15 09:47匿名提问

就是借应收13000dai银行,借银行11000,dai应收,以后合同票照开,2000抵费用就行,就是我没搞明白这笔交易我们是销售方还是购货方
会计宝

2022-04-15 09:48匿名提问

我总觉得我们是销售方,因为之前我们交易都是对方付款我们,我们开票
会计宝

2022-04-15 09:49匿名提问

要是我们是销售方的话是不是就相当于到时候对方回合同金额,然后我们少开2000的票就行
会计宝

2022-04-15 09:49匿名提问

就相当于这两笔就是过下场,往来款的形式了是吧老师
会计宝

2022-04-15 09:52匿名提问

合同没看到,老板说后面签的是一个劳务合同
会计宝

2022-04-15 09:53匿名提问

之前签的是一个磁电项目的合同
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-15 09:53

应该是你们为他们提供服务,他们付款给你们,是这样吧

2022-04-15 09:57匿名提问

应该是的
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-15 09:57

你们这个11000元是已经收到款了

2022-04-15 10:00匿名提问

是的
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-15 10:01

前面的分录写错了,这个保函费后期是要退回来的吧
会计宝

Amy老师2022-04-15 10:04

帮你转给别的老师解答吧
会计宝

小妮老师2022-04-15 10:18

你的意思是先付了13000,退回来了11000,差额2000后期还会退回来?

2022-04-15 10:19匿名提问

是的老师
会计宝
会计宝

小妮老师2022-04-15 10:19

那你可以先挂应收账款 -XX公司13000 dai:银行存款
会计宝

小妮老师2022-04-15 10:20

后期他们退回来了你冲减应收账款

2022-04-15 10:20匿名提问

只是在后面的合同里补回来
会计宝

2022-04-15 10:20匿名提问

就是借应收13000dai银行,借银行11000,dai应收,以后合同票照开,2000抵费用
会计宝

2022-04-15 10:20匿名提问

就这样是吧
会计宝

2022-04-15 10:20匿名提问

那摘要应该怎么写呢
会计宝
会计宝

小妮老师2022-04-15 10:21

不是退回来11000么?

2022-04-15 10:22匿名提问

是啊,所以得借银行11000,dai应收11000
会计宝

2022-04-15 10:22匿名提问

中间差价2000还是应收
会计宝
会计宝

小妮老师2022-04-15 10:23

第一笔:借:应收账款 13000 dai银行存款 13000 退回11000时:借银行存款11000 dai:应收账款11000 等那2000的发票收到时 借:管理费用2000 dai:应收账款 2000

2022-04-15 10:27匿名提问

好的,谢谢
会计宝
会计宝

小妮老师2022-04-15 10:27

不客气
小妮老师

小妮老师2022-04-15 10:28

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